APBDesa 2026 Per Bidang

27 Maret 2026
Sigit
Dibaca 36 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELEGA

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2026

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 84,500,000 0 84,500,000 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2,500,000 0 2,500,000 0.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 82,000,000 0 82,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 4,167,058,000 914,561,464 3,252,496,536 21.95
4.2.1. Dana Desa 368,099,000 220,859,400 147,239,600 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2,686,814,000 415,646,128 2,271,167,872 15.47
4.2.3. Alokasi Dana Desa 826,763,000 278,055,936 548,707,064 33.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 112,200,000 0 112,200,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 173,182,000 0 173,182,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 19,000,000 3,954,348 15,045,652 20.81
4.3.6. Bunga Bank 19,000,000 3,954,348 15,045,652 20.81
JUMLAH PENDAPATAN 4,270,558,000 918,515,812 3,352,042,188 21.51
5. BELANJA
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 151,631,572 31,548,000 120,083,572 20.81
05.01.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana 86,831,572 4,548,000 82,283,572 5.24
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 64,800,000 27,000,000 37,800,000 41.67
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 268,887,000 27,532,960 241,354,040 10.24
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 24,620,000 4,218,000 20,402,000 17.13
04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 35,000,000 7,743,320 27,256,680 22.12
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 178,295,000 7,828,320 170,466,680 4.39
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 21,772,000 7,743,320 14,028,680 35.57
04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 9,200,000 0 9,200,000 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 882,022,000 267,144,477 614,877,523 30.29
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 16,146,000 0 16,146,000 0.00
03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 43,706,000 0 43,706,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 14,400,000 3,600,000 10,800,000 25.00
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 38,000,000 31,822,410 6,177,590 83.74
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 407,191,000 179,978,650 227,212,350 44.20
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 107,089,000 0 107,089,000 0.00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 5,000,000 0 5,000,000 0.00
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 58,450,000 0 58,450,000 0.00
03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 30,000,000 28,805,577 1,194,423 96.02
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 61,069,000 9,120,000 51,949,000 14.93
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 10,075,000 0 10,075,000 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 90,896,000 13,817,840 77,078,160 15.20
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,005,403,990 402,789,096 1,602,614,894 20.09
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 43,860,000 13,600,000 30,260,000 31.01
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 151,600,000 0 151,600,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 21,600,000 0 21,600,000 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 457,810,000 109,963,000 347,847,000 24.02
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 3,519,000 0 3,519,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9,752,000 0 9,752,000 0.00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 357,376,000 419,936 356,956,064 0.12
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 30,255,000 0 30,255,000 0.00
02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 80,112,000 0 80,112,000 0.00
02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 55,970,000 0 55,970,000 0.00
02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 525,197,990 143,815,400 381,382,590 27.38
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 170,852,000 134,765,760 36,086,240 78.88
02.07.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 75,000,000 0 75,000,000 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 22,500,000 225,000 22,275,000 1.00
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,165,183,664 547,227,602 1,617,956,062 25.27
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162,000,000 53,800,000 108,200,000 33.21
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 614,400,000 203,055,936 411,344,064 33.05
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 47,501,664 15,833,888 31,667,776 33.33
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 396,077,000 86,600,438 309,476,562 21.86
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 117,000,000 45,000,000 72,000,000 38.46
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 21,321,000 2,126,000 19,195,000 9.97
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 11,000,000 0 11,000,000 0.00
01.01.90. Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa 156,000,000 52,000,000 104,000,000 33.33
01.01.91. Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR 112,600,000 56,300,000 56,300,000 50.00
01.01.92. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali 67,200,000 0 67,200,000 0.00
01.01.93. Dana Kompensasi Perbekel , Perangkat Desa dan BPD 85,000,000 0 85,000,000 0.00
01.01.95. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan 19,212,000 5,379,200 13,832,800 28.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 7,500,000 0 7,500,000 0.00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 10,000,000 3,814,000 6,186,000 38.14
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 23,442,000 0 23,442,000 0.00
01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 3,688,000 0 3,688,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3,741,000 0 3,741,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 7,776,000 0 7,776,000 0.00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 50,343,000 0 50,343,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 14,510,000 1,825,000 12,685,000 12.58
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 9,126,000 0 9,126,000 0.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 7,576,000 0 7,576,000 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 3,438,000 0 3,438,000 0.00
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 35,000,000 21,493,140 13,506,860 61.41
01.04.90. Dukungan Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa dan Staf Desa 179,732,000 0 179,732,000 0.00
JUMLAH BELANJA 5,473,128,226 1,276,242,135 4,196,886,091 23.32
SURPLUS / (DEFISIT) -1,202,570,226 -357,726,323 -844,843,903 337.67
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1,207,570,226 1,207,720,594 -150,368
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1,207,570,226 1,207,720,594 -150,368
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 1,202,570,226 1,207,720,594 -5,150,368
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 849,994,271 -849,994,271